老板10月份垫付的费用没有发票报销该怎么做分录(跨月发票夹在后面作附件跨月吗)

您好,付款时正常做分录:借:管理费用,贷:银行存款,后期取得发票了作为附件即可。

您好,普票可以的,或者借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:其他应付款


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