之前年度做了无票收入开发票怎么操作(之前小规模按照3个点增值税申报无票收入怎么申报)

您好!无票收入做了纳税申报,现在补开发票就行了,申报时体现在未开票收入的负数

小规模那里要联系下税务机关怎么开免税发票了。

小规模那里当时是按3个点的增值税申报的无票收入,现在这个发票开了之后,怎么申报呢?

您好!那就是补开3%的发票,体现在未开票收入那里的负数,同时正数发票体现在3%对应的栏次,相当于一正一负,不影响当月增值税的。


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